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设备自检自查报告

时间:2021-10-19 09:00:03 自查报告

设备自检自查报告

  不经意间,工作已经告一段落,回顾这段时间的工作存在了许多问题,不妨坐下来好好写写自查报告吧。如何把自查报告做到重点突出呢?下面是小编为大家收集的设备自检自查报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

设备自检自查报告

  设备自检自查报告1

  一、基础情况:

  我公司主要特种设备现有:

  (1)1.5吨电动葫芦2台;

  (2)3吨柴油叉车一台;

  (3)蒸汽加热锅炉一台。

  (4)液压升降机2台

  二、特种设备自查自检情况:

  1、两台2吨电动葫芦自查出隐患两处:

  ①钢丝绳有破损现象

  ②导向装置有偏差

  2、合力3吨柴油叉车自查出隐患一处:

  伸缩油缸油封漏油

  3、蒸汽加热锅炉自查情况正常。

  三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况:

  1、警示标牌、全套制度、告知牌等,现已结合安全标准化要求统一制作完毕,部分悬挂到位。

  2、连接法兰、阀门全面检查,查出一处导静电跨接线脱落

  四、特种作业人员上岗证件检查情况:

  全厂特种作业人员共2名,上岗证持有率100%,全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。

  五、限期整改情况:

  1、电动葫芦限期2天内将钢丝绳更换完成;

  2、电动葫芦限期3天内将导向装置整改完成;

  3、电瓶叉车的伸缩油缸内油封限期2天内更换;

  4、警示牌限期5天内全部悬挂到位;

  5、导静电跨接线限期2天内更换完成;

  六、复查处理情况:

  1、电动葫芦均在限期内整改完成 ,并请主管部门验收合格。

  2、柴油叉车因所需部分配件由厂家订购, 已整改完成

  4、警示牌、告知牌等已在限期内全部悬挂到位。

  5、导静电跨接线已更换完成并检验合格。

  七、管理责任情况:

  1、危险作业安全规范已制定落实。

  2、全员安全责任制今年全部签定完毕。

  八、培训教育情况:

  公司组织召开了全厂范围的特种设备安全培训教育学习会议,会议针对“特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”及“秋季交通安全教育”等进行强化学习,并以闭卷考试的形式检验培训效果,经考核基本达到了本次培训学习的目的。

  设备自检自查报告2

  为进一步提高我单位安全用电管理水平,强化安全责任意识,不断完善安全用电管理制度,消除各种电器设备可能存在的'安全隐患,为用电做好安全排查工作,从而确保我行各电路和电器设备运行安全,维护正常用电秩序,根据总行《关于对用电设备进行全面自查的通知》的相关规定,针对实际情况,对所有的电器线路、开关、插座及各种用电设备进行全面的自查自纠工作,并形成报告如下:

  一、重点排查我行是否存线路老化、短路的现象,各种电器开关电闸是否完好,是否频繁跳闸;是否存在超负荷用电现象,用电设备与线路是否匹配等。我行自开业至今只有一年多的时间,各种电器线路、用电设施均为全新,不存在上述现象。

  二、禁止使用大功率电器,禁止私自乱接插头插座。坚决杜绝电暖气、电热壶、电磁炉等违章用电设备。电器线路插座周围要保持干净整洁,不得堆放任何易燃物和其他杂物,做到消除隐患不留死角。

  三、室内布线合理,不存在市电、发电、UPS电源开关在同一配线架安装现象,没有安全隐患。

  我行将时刻把安全放在首位,日间工作完全按照安全制度执行,部门领导狠抓工作落实,对各项安全工作进行定期、不定期全面检查,发现问题,及时解决,把各种安全隐患消除在萌芽中。在今后的工作中,我们将继续做到安全工作的日常化、制度化、规范化,竭尽全力的消除各类安全隐患,防止安全事故的发生。

  设备自检自查报告3

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《关于开自助设备风险安全检查的通知》的要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

  一、基本情况

  截止目前,xx县安装自助设备共计9台(含营业所),其中,穿墙式在行ATM自助寸取款机7台,大堂式在行自助转账机2台。县支行并配备两名自助设备管理员。一人负责管理钥匙一人负责管理密码。

  二、自查工作情况

  (一)《ATM加钞登记簿》填写规范,做到一日三查,《青海省农村信用社自助设备现金差错登记簿》正确填写,《青海省农村信用社自助设备日常运行、维护登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改。

  (二)全辖自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,无客户密码及保险柜密码操作图像,图像信息包括日期时间。

  (三)设备管理人员变更按规定更换密码并记录,定期更换密码,备份密码按要求保管。

  (四)钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  (五)现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  (六)加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  (七)外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  (八)按会计要求妥善保管流水日志纸。

  (九)机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  (十)加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞取款测试。

  (十一) 针对大堂式在行自助取款设备,未设置一米线,我社已整改完毕。以上是同仁联社自助设备专项安全自查工作情况。今后,同仁联社还将加大力度开展自助设备专项安全自查作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

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