您的位置:快淘范文网>范文>工作报告>自查报告>财务部自查自纠检查评估
投诉建议

财务部自查自纠检查评估

时间:2017-04-13 13:29:19 自查报告

财务部自查自纠检查评估

通过对不正当交易行为自查自纠文件的学习,对照自查自纠的具体内容,财务部对自身工作进行了检查评估,通过检查评估,我们认为财务部在总体工作上没有不正当交易的行为,负责的业务事项能够真实、完整的进行记录,如实、合法的进行反映。进行的重大资产处置事项,都经过领导班子集体讨论决定,严格按照财务制度和会计制度执行。在具体工作中也无不正当交易行为。
通过财务部对自身工作进行的检查,我们发现财务管理工作中还存在需要加强和完善之处。在今后的财务管理工作中要加强以下管理:
1、 严格按照财务制度不相容工作相分离的原则,严格财务专用章的`保管、使用。
2、 严格发票的管理、使用。
3、 及时核对收据的开具和入帐。
4、 现金收入及时缴存银行,不发生坐支现金,防止挪用的发生。
5、 现金借款当月不能报销及时挂帐。
以上措施可以规范财务手续和现金管理制度。

【财务部自查自纠检查评估】相关文章:

1.行政执法检查自查自纠报告

2.2019教学工作检查评估总结范文

3.2019年教学工作检查评估总结

4.办学水平效益评估自我检查报告

5.期末评估检查工作总结

6.学校收支两条线专项检查自查自纠报告

7.军人自查自纠

8.党员自查自纠